建始縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2025年部門預(yù)算公開(kāi)(匯總)
kaiyun中國(guó)網(wǎng)頁(yè)版登錄kaiyun中國(guó)網(wǎng)頁(yè)版登錄當(dāng)前位置:首頁(yè)政府信息公開(kāi)法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容財(cái)政資金財(cái)政預(yù)決算(新)建始縣衛(wèi)生健康局
1、貫徹落實(shí)國(guó)民健康政策和法律法規(guī)。擬定衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件,政策規(guī)劃、制定地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施;統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。協(xié)調(diào)推進(jìn)健康建始建設(shè)。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)政策措施;提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議;與縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
3、組織實(shí)施國(guó)家免疫規(guī)劃,制定并落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、地方病防治規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題干預(yù)措施,組織開(kāi)展傳染病監(jiān)測(cè)。制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案,開(kāi)展突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,發(fā)布法定傳染病疫情信息。
4、負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣老年事業(yè)發(fā)展和老年健康服務(wù)體系建設(shè),承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
5、貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度,開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警,提出符合全縣實(shí)際的國(guó)家基本藥物價(jià)格政策建議,執(zhí)行國(guó)家藥典。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估,宣傳貫徹食品安全標(biāo)準(zhǔn)。
6、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生(含工礦商貿(mào)企業(yè))、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
7、制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè),建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8、負(fù)責(zé)開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,擬定生育政策措施,研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議,促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接,參與制定全縣人口發(fā)展規(guī)劃和政策措施,落實(shí)全縣人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。
9、負(fù)責(zé)全縣計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警。組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。完善計(jì)劃生育政策措施,建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制。
10、指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和婦幼健康服務(wù)體系建設(shè),組織擬訂并實(shí)施全縣基層醫(yī)療衛(wèi)生和婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施,推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度、全科醫(yī)師隊(duì)伍建設(shè)和衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
11、負(fù)責(zé)全縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作,承擔(dān)縣委、縣政府重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
12、制定實(shí)施全縣中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展,推動(dòng)全縣中醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化。組織開(kāi)展全縣中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、師承教育工作,推廣中醫(yī)藥科技成果和適宜技術(shù),傳承和發(fā)展中醫(yī)藥文化。組織開(kāi)展全縣中藥資源普查。加強(qiáng)中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。
建始縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)有12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、3個(gè)直屬管理非獨(dú)立核算的二級(jí)單位和15個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)單位。
縣衛(wèi)健系統(tǒng)2025年收支總預(yù)算74224.78萬(wàn)元。收入包括:財(cái)政撥款(補(bǔ)助)19308.1萬(wàn)元,事業(yè)收入(單位資金收入54716.68萬(wàn)元),其他收入200萬(wàn)元。支出包括(功能科目):社會(huì)保障和就業(yè)支出4528.9萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出67587.5萬(wàn)元、農(nóng)林水支出162.75萬(wàn)元、住房保障支出1945.62萬(wàn)元。較2024年預(yù)算總收支增加了494.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.74%,主要原因衛(wèi)生健康系統(tǒng)新招聘人員,增加人員經(jīng)費(fèi)以及基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。
縣衛(wèi)健系統(tǒng)2025年收入74224.78萬(wàn)元,收入包括:財(cái)政撥款(補(bǔ)助)19308.1萬(wàn)元,占總收入26.01%;事業(yè)收入(單位資金收入)54716.68萬(wàn)元,占總收入73.71%,其他收入200萬(wàn)元,占總收入0.28%。較2024年預(yù)算總收入增加了494.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.74%,主要原因:主要原因衛(wèi)生健康系統(tǒng)新招聘人員,增加人員經(jīng)費(fèi)以及基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。
2025年支出總預(yù)算74224.78萬(wàn)元?;局С?7040.86萬(wàn)元,占90.32%?;局С鲋饕ǎüδ芊挚颇浚荷鐣?huì)保障就業(yè)支出4528.9萬(wàn)元,農(nóng)林水支出162.75萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出67587.5萬(wàn)元,住房公積金1945.62萬(wàn)元。較2024年基本支出預(yù)算減少了3646.79萬(wàn)元,下降5.65%,主要原因:各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)厲行節(jié)約,壓縮日常支出。
項(xiàng)目支出7183.92萬(wàn)元,占9.68%。項(xiàng)目支出主要包括(功能分科目):基本公共衛(wèi)生服務(wù)3167.15萬(wàn)元,其他計(jì)劃生育事務(wù)支出2511萬(wàn)元,基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出686.7萬(wàn)元,公立醫(yī)院308.73萬(wàn)元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院686.7萬(wàn)元,衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)10萬(wàn)元,婦幼保健機(jī)構(gòu)91.3萬(wàn)元,采供血機(jī)構(gòu)32.62萬(wàn)元。項(xiàng)目支出較2024年增加4141萬(wàn)元,增長(zhǎng)61.71%。主要原因:一是2024年度預(yù)算將上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金并入了預(yù)算收入,本年度未將轉(zhuǎn)移支付資金并入預(yù)算收入,二是基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助和計(jì)劃生育特殊家庭特別扶助人均標(biāo)準(zhǔn)提高。
縣衛(wèi)健系統(tǒng)2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算19308.1萬(wàn)元,全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,無(wú)政府性基金預(yù)算撥款,收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入19308.1萬(wàn)元。支出包括(功能科目):社會(huì)保障就業(yè)支出2432.7萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出16039.31萬(wàn)元,農(nóng)林水支出162.75萬(wàn)元,住房公積金673.34萬(wàn)元。較2024年預(yù)算總收支增加了994.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.51%,主要原因:基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助和計(jì)劃生育特殊家庭特別扶助人均標(biāo)準(zhǔn)提高。
縣衛(wèi)健系統(tǒng)2025年一般公共預(yù)算收入當(dāng)年撥款19308.1元,較上年執(zhí)行數(shù)增加了994.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.51%,主要原因:一是2025年度各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)招考錄用人數(shù)增加,相關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加;二是衛(wèi)生健康系統(tǒng)醫(yī)療收費(fèi)電子票據(jù)改革,增加相關(guān)經(jīng)費(fèi),三是基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助和計(jì)劃生育特殊家庭特別扶助人均標(biāo)準(zhǔn)提高,增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出2432.7萬(wàn)元,占總支出12.6%;衛(wèi)生健康支出16039.31萬(wàn)元,占總支出83.07%;農(nóng)林水支出162.75萬(wàn)元,占總支出0.84%;住房保障(類)支出673.34萬(wàn)元,占總支出3.49%。
(1)2025年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算12134.18萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)11266.08萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)858.1萬(wàn)元?;局С鲚^上年執(zhí)行數(shù)減少3146.79萬(wàn)元,下降20.32%。主要原因是2025年各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定“過(guò)緊日子”,壓縮開(kāi)支,厲行節(jié)約。
?。?)2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算7183.92萬(wàn)元,其中:基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助3167.15萬(wàn)元,衛(wèi)生健康計(jì)生事業(yè)費(fèi)2511萬(wàn)元,村衛(wèi)生室實(shí)施基藥醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)13.5萬(wàn)元,村衛(wèi)生室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)102.75萬(wàn)元,電子票據(jù)改革服務(wù)器租賃費(fèi)及維護(hù)費(fèi)21.2萬(wàn)元,規(guī)劃財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與信息中心工作經(jīng)費(fèi)3.2萬(wàn)元,醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨聘人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1119.35萬(wàn)元,鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元、結(jié)核病經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目20萬(wàn)元、艾滋病工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元、除四害工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元、免疫規(guī)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)52萬(wàn)元、衛(wèi)生計(jì)生執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、慢性病綜合防控示范區(qū)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。項(xiàng)目支出較上年執(zhí)行數(shù)增加447.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.22%。主要原因:基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助和計(jì)劃生育特殊家庭特別扶助人均標(biāo)準(zhǔn)提高。
社會(huì)保障和就業(yè)支出2432.7萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)增加123.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.06%,主要原因:一是本年度衛(wèi)生健康系統(tǒng)人員增加,相應(yīng)的預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加,二是調(diào)整了在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)和社保繳費(fèi)基數(shù)以及住房公積金繳納基數(shù)。
衛(wèi)生健康支出16039.31萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)增加905.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.64%,主要原因:計(jì)劃生育特殊家庭特別扶助標(biāo)準(zhǔn)提高和基本公衛(wèi)補(bǔ)助人均標(biāo)準(zhǔn)提高。
住房保障支出673.34萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)增加59萬(wàn)元,增加8.76%,主要原因一是本年度衛(wèi)生健康系統(tǒng)人員增加,相應(yīng)的預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加,二是2025年度住房公積金繳納基數(shù)調(diào)增。
2025年一般公共預(yù)算基本支出12124.18萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)11266.08萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)858.1萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
2025年縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、18個(gè)二級(jí)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計(jì)858.1萬(wàn)元。較上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加48萬(wàn)元,主要原因是各衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)新招錄工作人員。
2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括:辦公費(fèi)30.54萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.27萬(wàn)元、水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)5.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)12.55萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)10.6萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.22萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.78萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.68萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)8萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)196.05萬(wàn)元、福利費(fèi)394.71萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用32.64萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出149.39萬(wàn)元。
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)19.18萬(wàn)元,全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)17.5萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.68萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0.62萬(wàn)元。較上年度下降的主要原因:各衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,壓縮開(kāi)支,厲行節(jié)約。
2025年衛(wèi)生健康系統(tǒng)政府采購(gòu)預(yù)算總額5.62萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.62萬(wàn)元、本年無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算、本年無(wú)政府采購(gòu)工程預(yù)算。較上年政府采購(gòu)預(yù)算總額減少117.3萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算減少117.3萬(wàn)元。主要原因是本年度厲行勤儉節(jié)約,壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
截至2025年底,建始縣衛(wèi)生健康局系統(tǒng)公務(wù)用車車輛4輛,全部為疾病預(yù)防控制中心公務(wù)用車車輛,單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備3臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備49臺(tái)(套)。2025年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。
2025年縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)編列的15個(gè)項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7183.92萬(wàn)元,所有項(xiàng)目均為經(jīng)常性項(xiàng)目。根據(jù)省、州政府下達(dá)的工作要求、結(jié)合單位的實(shí)際工作情況,績(jī)效目標(biāo)設(shè)置如下:
1.確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),保障機(jī)關(guān)黨建工作、綜治管理、文明創(chuàng)建、老干工作順利開(kāi)展,力求提升機(jī)關(guān)管理制度化、科學(xué)化水平;
2.服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,加大財(cái)源配置,做大做強(qiáng)州級(jí)投融資平臺(tái),加大財(cái)政資金整合力度,提高財(cái)政資金使用效益;
3.全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,實(shí)現(xiàn)財(cái)政監(jiān)督全覆蓋,不斷提高財(cái)政資金的安全性、規(guī)范性、有效性。
1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6、一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
8、信息化建設(shè):反映財(cái)政部門用于“金材工程”等信息化建設(shè)方面的支出?!敖鸩墓こ獭奔凑?cái)政管理信息系統(tǒng)(簡(jiǎn)稱GFMIS),是利用先進(jìn)的信息技術(shù),支撐以預(yù)算編制、國(guó)庫(kù)集中支付和宏觀預(yù)測(cè)分析為核心應(yīng)用的政府財(cái)政管理綜合信息系統(tǒng),是財(cái)政系統(tǒng)信息化建設(shè)目標(biāo)和規(guī)劃的統(tǒng)稱。
9、財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出:反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資評(píng)審和委托業(yè)務(wù)建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
10、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
11、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12、行政事業(yè)單位醫(yī)療:指財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
13、住房公積金:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于20世紀(jì)90年代中期,在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過(guò)12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。